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2026-03-05 23:23:22
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  报告期内,公司农机流通板块面临承接上游制造端竞争压力的情况下,继续坚持“多品类、精品牌、专业化”的经营方针,加大营销力度、挖潜增效,使得农机流通业务保持了稳定的发展态势。公司制造板块子公司吉林省康达农业机械有限公司(以下简称“吉林康达”)所处的玉米播种机行业竞争加剧,以及玉米粮食价格低迷等原因,导致用户购机意愿不强、更新换代延迟,吉林康达的经营业绩与去年同期相比下滑。公司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划,报告期内加速确认股权激励计划剩余期限内的股份支付费用,本报告期摊销的股份支付费用相比去年同期有所增加。在上述因素的影响下,公司经营业绩与去年相比出现亏损。

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  1、报告期内,公司完成了非公开发行股票事项,融资全部用于归还有息负债,导致财务费用降低;2、报告期内,公司抓住粮食安全、乡村振兴及新型城镇化带来的三农产业发展机遇,紧紧围绕“一体两翼”新战略,通过强化连锁运营能力建设,深入实施“多品类、精品牌、专业化”经营策略,逐步实现由单一农业机械产品销售向为用户提供整体解决方案的能力提升,强化采购、销售、资金等内部管理,提高了盈利能力,在大力发展农机流通业务的同时,当前公司也正在快速推进农机产业链上下游的整合工作。3、报告期内,公司推出了股权激励计划,预计期权与限制性股票全年度摊销费用1,420万元左右,影响归属于上市公司股东的净利润1,420万元左右;预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润500万元左右。

  1、报告期内,公司完成了非公开发行股票事项,融资全部用于归还有息负债,导致财务费用降低;2、报告期内,公司抓住粮食安全、乡村振兴及新型城镇化带来的三农产业发展机遇,紧紧围绕“一体两翼”新战略,通过强化连锁运营能力建设,深入实施“多品类、精品牌、专业化”经营策略,逐步实现由单一农业机械产品销售向为用户提供整体解决方案的能力提升,强化采购、销售、资金等内部管理,提高了盈利能力,在大力发展农机流通业务的同时,当前公司也正在快速推进农机产业链上下游的整合工作。3、报告期内,公司推出了股权激励计划,预计期权与限制性股票全年度摊销费用1,420万元左右,影响归属于上市公司股东的净利润1,420万元左右;预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润500万元左右。

  1、报告期内,公司完成了非公开发行股票事项,融资全部用于归还有息负债,导致财务费用降低;2、报告期内,公司抓住粮食安全、乡村振兴及新型城镇化带来的三农产业发展机遇,紧紧围绕“一体两翼”新战略,通过强化连锁运营能力建设,深入实施“多品类、精品牌、专业化”经营策略,逐步实现由单一农业机械产品销售向为用户提供整体解决方案的能力提升,强化采购、销售、资金等内部管理,提高了盈利能力,在大力发展农机流通业务的同时,当前公司也正在快速推进农机产业链上下游的整合工作。3、报告期内,公司推出了股权激励计划,预计期权与限制性股票全年度摊销费用1,420万元左右,影响归属于上市公司股东的净利润1,420万元左右;预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润500万元左右。

  报告期内,在国家粮食安全战略、乡村振兴战略背景下,农民种粮的积极性提高,农业机械的更新换代,用户的购买积极性提高,公司的营业收入有所增长。公司通过盘活有效资产,优化厂家的结算管理,提高了公司的利用效率,降低了财务费用。受益于“东北黑土地保护性耕作行动计划”,公司控股子公司吉林省康达农业机械有限公司产销两旺,净利润较2019年度增长幅度较大。报告期内,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为900万元左右。

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  由于公司下属子公司众多,随着会计师事务所对公司的财务数据的审计、评估机构对公司开展的商誉减值评估逐步深入,基于审慎性原则,对公司的部分业务活动的会计处理与公司前期预告时产生偏差,经过与会计师事务所深入沟通后,修正如下:自前次2020年度业绩预告披露后,公司对客户的债权进行持续跟踪,现根据谨慎性原则,公司对应收款项补计提坏账准备约400万元。因在前次2020年度业绩预告时,对存货资产减值预估不充分,随着年报审计工作的开展,本着谨慎性原则,公司对存货补计提减值准备约300万元。前次披露2020年度业绩预告时,评估机构开展的商誉减值评估工作尚在进行中,商誉减值情况无法确定。近日,商誉减值评估报告初稿已经确定,基于评估机构的初步评估情况,公司对子公司商誉计提减值准备约400万元。2021年2月,子公司决定对2020年受疫情影响的经销商按照采购台量进行补偿,补计提约320万元的维修服务费用。

  由于公司下属子公司众多,随着会计师事务所对公司的财务数据的审计、评估机构对公司开展的商誉减值评估逐步深入,基于审慎性原则,对公司的部分业务活动的会计处理与公司前期预告时产生偏差,经过与会计师事务所深入沟通后,修正如下:自前次2020年度业绩预告披露后,公司对客户的债权进行持续跟踪,现根据谨慎性原则,公司对应收款项补计提坏账准备约400万元。因在前次2020年度业绩预告时,对存货资产减值预估不充分,随着年报审计工作的开展,本着谨慎性原则,公司对存货补计提减值准备约300万元。前次披露2020年度业绩预告时,评估机构开展的商誉减值评估工作尚在进行中,商誉减值情况无法确定。近日,商誉减值评估报告初稿已经确定,基于评估机构的初步评估情况,公司对子公司商誉计提减值准备约400万元。2021年2月,子公司决定对2020年受疫情影响的经销商按照采购台量进行补偿,补计提约320万元的维修服务费用。

  由于公司下属子公司众多,随着会计师事务所对公司的财务数据的审计、评估机构对公司开展的商誉减值评估逐步深入,基于审慎性原则,对公司的部分业务活动的会计处理与公司前期预告时产生偏差,经过与会计师事务所深入沟通后,修正如下:自前次2020年度业绩预告披露后,公司对客户的债权进行持续跟踪,现根据谨慎性原则,公司对应收款项补计提坏账准备约400万元。因在前次2020年度业绩预告时,对存货资产减值预估不充分,随着年报审计工作的开展,本着谨慎性原则,公司对存货补计提减值准备约300万元。前次披露2020年度业绩预告时,评估机构开展的商誉减值评估工作尚在进行中,商誉减值情况无法确定。近日,商誉减值评估报告初稿已经确定,基于评估机构的初步评估情况,公司对子公司商誉计提减值准备约400万元。2021年2月,子公司决定对2020年受疫情影响的经销商按照采购台量进行补偿,补计提约320万元的维修服务费用。

  受疫情影响,公司上游供应商延迟复工,大部分主流农机供应商在2月底、3月初才陆续复工,厂家产品供应不足,且受到物流运输影响,上游产品交付周期也相对延长。由于全国防疫工作深入到村社,封村、封路,严控人员外出,各项农业生产活动停滞了一段时间,春季备耕晚于往年,导致用户农机、农资等采购活动启动较晚。在此背景下,公司今年的业务经营开展晚于往年,一季度经营收入有所下降。目前随着疫情形势好转,公司在全国各地的直营店已逐步恢复正常经营。

  报告期内,为优化资源整合,激励核心经营团队的积极性与创新精神,促进控股子公司吉林省康达农业机械有限公司(下称“吉林康达)继续做优做强,实现可持续健康发展,公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成,将吉林康达的部分可供分配利润中的15%作为分红权分配给核心管理团队,影响了本报告期的净利润。报告期内,农机制造业结构继续调整,公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉,品牌组合、贴近用户以保持稳中求进,主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控,降费用,同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。

  为优化资源整合,激励核心经营团队的积极性与创新精神,促进控股子公司吉林省康达农业机械有限公司(下称“吉林康达”)继续做优做强,实现可持续健康发展,公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成,形成非经常性损失。报告期内,农机制造业结构继续调整,公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉,品牌组合、贴近用户以保持稳中求进,主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控,降费用,同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。预计2019年上半年归属于上市公司的净利润为-3400万元至-3900万元,其中2019年第一季度实现归属于上市公司的净利润-3790.14万元。

  为优化资源整合,激励核心经营团队的积极性与创新精神,促进控股子公司吉林省康达农业机械有限公司(下称“吉林康达”)继续做优做强,实现可持续健康发展,公司在报告期内将持有吉林康达的20%股权转让给吉林康达的总经理杨铁成,形成非经常性损失。报告期内,农机制造业结构继续调整,公司在行业新常态竞争格局中渠道下沉,品牌组合、贴近用户以保持稳中求进,主营业务相对平稳。未来公司继续加强内部管控,降费用,同时积极培育新兴业务增长以平滑农机产业周期以及公司业务季节性因素的影响。

  报告期内,公司积极应对国家宏观金融环境变化和传统农机领域市场下滑的影响,适时调整主营业务品类品牌组合,加速库存周转,加强应收账款管理,努力改善经营性现金流;继续推进亏损或低效直营门店的关停并转,大力拓展大型组织化客户,着力提升主营业务收益和内部管控环节的增收节支。同时,抓住国家乡村振兴战略初步实施带来的全程全面机械化重点项目大幅增加的机遇,积极培育新业务,抢占乡村建设项目及高新特色农机业务市场,提升效益,实现扭亏为盈。预计本期非经常性损益对净利润的影响金额在1900万元左右。

  报告期内,受宏观环境影响,传统农机装备过剩,整个农机行业处于结构调整的新常态。公司通过完善内部管控,降低成本费用,着手区域直营店的调整,并开展多样化库存处理工作,加快库存周转,狠抓应收账款管理,积极培育新的业务增长点,充分利用国家乡村振兴战略和建设美丽乡村政策带来乡村建设项目增加、土地流转带来农机流通格局变化的有利契机,加大销售服务推广力度,抢占乡村建设项目及高新特色农机具业务市场,提高运营效率,提升效益,实现扭亏为盈。

  1、报告期内,整个传统农机产业正处于结构调整的转型期,同时全额购机补贴政策延缓了客户即时购机的需求,再加上公司全年加大对基层不经济、亏损直营店实施“关、停、并、转”的力度,公司总体营业收入和净利润与上年同期下降。2、报告期内,公司完成了对四川吉峰长城工程机械有限公司和四川吉峰三立工程机械有限公司的剥离,产生部分债权债务重组损失。3、报告期内,根据会计准则的相关规定,预估计提部分减值准备金额。综上所述,报告期内归属上市公司股东的净利润预计亏损约36,200.00万元至36,700.00万元,公司管理层正在积极谋划和采取各种措施,寻找优质增量资源,调整优化存量资产,开源节流,尽快止损转盈。

  1、报告期内,全额购机补贴政策实施滞后以及客户购机全额付款的实质性影响,一定程度上影响了市场需求,导致公司总体营业收入较上年同期下降。 2、报告期内,公司强力推行战略转型,在完成四川吉峰长城工程机械有限公司剥离的同时积极推动农机基层直营店“关、停、并、转”的业务调整和优化工作,加大力度降低库存,盘活资金,报告期内公司净利润相比去年同期下降159.98%—172.63%。 3、报告期内,传统农机升级换代以及客户需求变化导致农机整体市场需求疲软,同时国家宏观资金面偏紧,公司融资成本高,导致财务费用上升。

  1、报告期内,公司总体营业收入较上年同期有所下降。其中:农业机械板块和载货汽车板块营业收入较上年同期基本持平;工程机械板块主要由于持续受宏观 经济调控基本建设投资项目萎缩的影响及公司内部主动采取更加严格的信用审查、提高首付比例等风险管控措施方面原因,工程机械板块营业收入较上年同期呈下降趋势。 2、报告期内,受公司总体营业收入较上年同期有所下降的影响,整体利润较上年同期也相对下降。此外,工程机械仍需维持前期信用债权管理而产生的各项费用依然庞大,致使该板块在报告期内形成亏损。

  1、报告期内,公司总体营业收入与上年同期基本持平,农机业务板块保持增长,汽车业务板块基本持平,工程机械业务板块持续下滑。2、工程机械业务板块仍然持续低迷恶化,致使该板块在报告期内形成大幅亏损,原因如下:(1)受宏观经济调控,基本建设投资项目萎缩影响,报告期内,客户信用出现恶化,谨慎评估债权风险,控制损失范围,公司三季度开始对基于违约客户采取强制拖机措施,产生较大的拖机损失;(2)由于工程机械销售业务下滑,仍需维持信用债权管理而产生管理成本和日常经营管理费用依然宠大;(3)报告期内,公司于四季度剥离下属子公司贵州吉峰长城工程机械有限公司,产生债权债务重组损失;3、报告期内,由于农机业务板块全额购机的广泛推行,但由于补贴发放政策缺乏相应的金融配套政策,加之农村金融结算较分散且基础薄弱,导致补贴资金回笼缓慢,效率低下,致使财务费用居高不下;在宏观政策倾斜三农的大背景下,行业内尚未建立起扶优扶强的落地机制,市场散乱格局依然存在,终端市场的竞争进一步加剧,为保持市场份额和规模增长,致使公司市场推广经营等费用增加。综合上述因素,报告期内归属上市公司股东的净利润预计亏损约12,100.00万元至12,480.00万元。公司管理层正在积极谋划和采取措施,开源节流,尽快止损转盈。

  报告期内,公司营业收入较上年同期仍略有增长,但由于工程机械板块仍然持续低迷,亏损首先主要还是集中反映在该板块主要所在的川渝市场,受行业周期性萎缩的影响在进一步恶化,加之刚性的经营管理费用支出,致使该板块在报告期内形成大幅亏损。其次农机板块由于全额购机的试点推行,相应配套政策缺乏,资金结算周期较长,农机业务经营周转效率下降;加之行业尚未确立扶优扶强机制,市场竞争进一步加剧,为保持市场份额和规模增长,公司相应的市场开发等费用大幅增加。综合前述因素,报告期内归属上市公司股东的净利润预计亏损约2950万元至3800万元。四、其他相关说明

  1、报告期内的工程机械板块销售受到外部宏观环境及行业周期性调整的延续性 影响而持续低迷盘整。 2、报告期内的农业机械板块:全国60%以上的省区在全省范围内正全面开展“全 价购机、县级结算、直补到卡”全额购机政策的推行工作,且大部份省区都在一季度 末才正式开始进行推广和宣传实施工作,该政策推广实施的滞后性,加之筹资购买成 本增加致使推广初期用户购机需求减少或推后,销售收入同比呈暂时性下滑,前述双重因素影响公司一季度的农机板块业务的销售业绩,致使利润同比下降。

  1、本报告期内公司总体销售收入较上年度继续保持增长,其原因主要系随着农机业务板块前期省外重点农机销售市场区域子公司门店经营管理渐趋成熟,市场经营规模获得相应增长,其中,云南、新疆、重庆、辽宁、黑龙江、陕西、宁夏、吉林等地区农机业务销量较上年收入增加较大所致。然而,工程机械板块却在受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击下,全行业仍持续低迷,市场继续呈整体下滑态势,受此影响该板块业务销量大幅下降,且在收入大幅下降情况下仍承担较高的人工管理费用,致使该板块报告期内形成经营亏损。2、由于公司主营农机业务中代垫国家补贴资金规模增加,致使向银行等金融机构融资规模和成本较上年度持续增加,导致报告期内融资性财务费用支出较上年度增长。同时,由于门店数量增加带来的员工人数增长及结构性营销及管理人才的变动,包括集团化管理专业人才的增加,致使公司薪酬、差旅、办公和培训等经营管理费用支出均较上年度有较大增长。3、报告期内,公司考虑到来年国家总体宏观经济形势的复杂性及全国较大范围内推行的全额直补购机政策变化对农机终端销售购买力的影响,公司采取了以强化提升全系统经营性现金流质量为目的的结构性优化营销管理措施。主要包括(1)总体控制和压缩供应商年末推出的现金买断式台阶返利商务政策,以减轻买断库存现金流出压力;(2)四季度公司对下级代理经销商或终端用户开展向其提高返利政策力度,强化压库促销等营销措施,以加大年末现金回流力度。4、报告期内,随着省外主要梯级控股子公司所在区域销售业绩逐步增长,梯级控股投资结构致使少数股东权益比重亦相对上升,致使归属上市公司权益在一定程度上受到摊薄。以上主要原因造成了本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年度出现大幅下降。预计本年度非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到400万元之间。

  1、本报告期内公司总体销售收入较上年度继续保持增长,其原因主要系随着农机业务板块前期省外重点农机销售市场区域子公司门店经营管理渐趋成熟,市场经营规模获得相应增长,其中,云南、新疆、重庆、辽宁、黑龙江、陕西、宁夏、吉林等地区农机业务销量较上年收入增加较大所致。然而,工程机械板块却在受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击下,全行业仍持续低迷,市场继续呈整体下滑态势,受此影响该板块业务销量大幅下降,且在收入大幅下降情况下仍承担较高的人工管理费用,致使该板块报告期内形成经营亏损。2、由于公司主营农机业务中代垫国家补贴资金规模增加,致使向银行等金融机构融资规模和成本较上年度持续增加,导致报告期内融资性财务费用支出较上年度增长。同时,由于门店数量增加带来的员工人数增长及结构性营销及管理人才的变动,包括集团化管理专业人才的增加,致使公司薪酬、差旅、办公和培训等经营管理费用支出均较上年度有较大增长。3、报告期内,公司考虑到来年国家总体宏观经济形势的复杂性及全国较大范围内推行的全额直补购机政策变化对农机终端销售购买力的影响,公司采取了以强化提升全系统经营性现金流质量为目的的结构性优化营销管理措施。主要包括(1)总体控制和压缩供应商年末推出的现金买断式台阶返利商务政策,以减轻买断库存现金流出压力;(2)四季度公司对下级代理经销商或终端用户开展向其提高返利政策力度,强化压库促销等营销措施,以加大年末现金回流力度。4、报告期内,随着省外主要梯级控股子公司所在区域销售业绩逐步增长,梯级控股投资结构致使少数股东权益比重亦相对上升,致使归属上市公司权益在一定程度上受到摊薄。以上主要原因造成了本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年度出现大幅下降。预计本年度非经常性损益对净利润的影响金额为300万元到400万元之间。

  预计2012年1月1日—2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约:3,517.67万元–4,690.22万元,比上年同期下降:20%-40%。 业绩变动原因说明 1、本报告期内公司总体销售收入较上年同期继续保持增长,其原因主要系随着农业机械业务板块前期新开直营门店的经营管理逐步成熟,市场经营规模获得稳定增长,其中,辽宁、黑龙江、吉林、重庆、云南、宁夏、安徽等地区农机业务销量较去年同期增幅较大所致。然而,工程机械板块却由于受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击下,全行业持续低迷,市场继续呈整体下滑态势,受此影响,该板块业务销量下降幅度较大,致使其销售收入与利润同幅下降。 2、与上年同期相比子公司门店数量增加,员工人数增长,公司薪酬、差旅和办公等经营管理性费用支出均较上年同期增加。同时,由于银行等金融机构融资成本仍保持较高市场水平,导致报告期内融资性财务费用支出

  预计2012 年1 月1 日—2012 年6 月30 日归属于上市公司股东的净利润盈利约:3,065.23 万元–2,298.92 万元,比上年同期下降:20% - 40%。 业绩变动原因说明 1、本报告期内公司总体销售收入较上年同期继续保持增长,其原因主要系随着农业机械业务板块前期新开直营门店的经营管理逐步成熟,市场经营规模获得稳定增长,其中,辽宁、黑龙江、吉林、重庆、云南等地区农机业务销量较去年同期增幅较大所致。然而,工程机械与汽车业务板块却由于受到宏观经济增速放缓和行业周期性调整的双重因素冲击下,全行业持续低迷,市场持续呈整体下滑趋势,受此影响,该板块业务销量下降幅度较大,致使其销售收入及利润同步下降。 2、伴随公司子公司门店数量的增加,员工人数的增长,致使公司薪酬、差旅和办公等经营管理性费用支出较上年同期相应增加。同时,由于银行等金融机构融资成本持续攀升,导致报告期内融资性财

  预计2012年1月1日—2012年3月31日,归属于上市公司股东的净利润盈利约:949.51万元~593.45万元,比上年同期下降: 20% ~ 50%。 业绩变动原因说明: 1、公司一季度农业机械业务板块较去年同期有所下降,主要原因是国家农机购置补贴政策的操作办法正由各省(市)根据实际从原“差额购机”和“指标制”向“全额购机”和“普惠制”逐步推行试点变革,其补贴操作办法的实施多数于3月下旬才陆续出台和启动。受国家农机购置补贴体制变革的影响,公司农业机械业务与去年同期相比销售工作的启动相应推后,致使公司一季度农业机械业务销售收入及利润较去年同期出现下降。 2、公司一季度载货汽车业务板块较去年同期有所增长,主要原因是一季度轻微卡车市场较去年同期启动较早且需求活跃,致使公司一季度农用汽车业务销售收入及利润较去年同期有所增长。 3、公司一季度工程机械业务板块较去年同期有所下降,主要原因是

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